党费收支情况审计发现问题整改报告(1)

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党费收支情况审计发现问题整改报告
一、审计工作基本情况
(一)审计查出主要问题
1.未按规定设置会计账簿。审计发现项目部在 20 *月至
20 12 月期间的费、差旅费、招待费支出,未按照财务管理
日记账,也未依据实际情况设置其他账簿。
220
20 年月日期间报销的 20 年费发票,其原始凭证中的日期为
20 *月,而该期间内的实际发生时间是 20 *月,违反了会
计凭证等相关财务制度的规定。
*.支出事项审批手续不完善。审计发现项目部人员外出考
履行先审批后报销的程序;项目部在 20 *月份至 20 12
底期司的1*没有
后支付的手续。
*20
日至 20 年月日期间为外部单位提供的施工劳务,项目部未按合
同约定的时间向劳务提供方支付劳务费 1qq:206157060*0
情况。
*.项目内控管理不到位。审计发现项目部对于日常采购工
使
时的盘点工作。
*.项目资金拨付不规范。审计发现项目部未严格按照合同
已经超期未支付。
*.项目档案管理不规范。审计发现项目部对于重要的会计
失。
(二)审计发现主要问题分类汇总
1.财务管理类
针对“未按规定设置会计账簿”的问题,立行立改,已将
情况上报主管部门进行复核。
2.项目管理类
针对“项目内控管理不到位”的问题,由于该项目属于在
管,再制定档案管理制度,进一步规范档案管理工作。
二、审计发现问题的原因分析
(一)财务管理方面的问题原因分析
1.对于会计基础工作重视不够,导致会计核算不规范。
管理制度和方,导致出现会计核算不规范的情况。##b##
2.会计核算不规范。
1)原始凭证审核签章二是记账凭证填写不完
整、不准目使用错误额转账支付未单据。
*.内控制度行不到位。
1)对于日常采购工作缺少有效的监督管理;
2)对于施工现场使用的电器设备没有进行检查、验收;
*)对于进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验
报告等材料没有进行检查;
*)对于库存物资缺少定期或者适时的盘点工作。
(二)项目管理方面的问题原因分析
1.项目专业化程度,内部管理制度不完善。据项目的
职责划分不清,导致内部管理制度无法有效实。
2.项目日常管理不到位。
1)对于日常采购工作缺少有效的监督管理;
2)对于施工现场使用的电器设备没有进行检查、验收;
*)对于进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验
报告等材料没有进行检查;
*)对于库存物资缺少定期或者适时的盘点工作。
*.项目资金管理不严格,监管不到位。
摘要:

党费收支情况审计发现问题整改报告一、审计工作基本情况(一)审计查出主要问题1.未按规定设置会计账簿。审计发现项目部在20年*月至20年12月期间的费、差旅费、招待费支出,未按照财务管理制度和政府会计准则制度的规定,设置银行存款日记账或现金日记账,也未依据实际情况设置其他账簿。2.会计凭证日期不合规。审计发现项目部存在20年月日至20年月日期间报销的20年费发票,其原始凭证中的日期为20年*月,而该期间内的实际发生时间是20年*月,违反了会计凭证等相关财务制度的规定。*.支出事项审批手续不完善。审计发现项目部人员外出考察学习,以及外来人员参观、接待等工作发生的费用,均没有履行先审批后报销的程序;...

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