公司合同自查自纠工作报告

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××公司合同自查自纠工作报告
(2025 年 1 月 4 日)
一、工作背景
根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》(×集法
〔2024〕18 号)及市国资委“合规管理强化年”要求,公司
自 2024 年 10 月 8 日至 12 月 31 日,对 2022 年 1 月 1 日
至 2024 年 9 月 30 日期间签订并仍在履行或可能产生争议的
1,847 份合同(不含劳动合同)进行了全面自查、交叉复查及
整改闭环。现将有关情况报告如下:
二、组织与实施
1. 领导机制:成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的
“合同自查自纠领导小组”,下设办公室(挂靠法务部)。
2. 专业力量:抽调法务、财务、审计、业务、信息化等 32 人
组成 6 个检查小组,外聘 2 名律所合伙人担任顾问。
3. 技术支撑:上线“合同风控模块”插件,对 oa-合同审批、
用印、归档、付款 4 个节点自动抓取比对,实现 100% 电子筛
查。
4. 方法步骤:
(1) 梳理清单:通过 erp、nc、纸质台账三渠道比对,形成
1,847 份合同底单;
(2) 风险初筛:设置 18 项关键词(“背靠背”“无限责任”
“无争议付款”等),自动标红 362 份;
(3) 人工复查:对红色及随机抽取 10% 共 542 份合同进行穿
透式检查;
(4) 整改闭环:出具《整改通知书》97 份,逐一明确责任人、
措施、时限;
(5) 建章立制:同步修订《合同管理办法》《授权审批清单》
《合同示范文本库》。
三、自查发现的主要问题
(一)合同订立阶
1. 主格瑕疵 11 :对方提供已注销营执照仍签
金额 1,034 万元
2. 授权签不合规 23 :项目经理无授权或超越授权,最大
2,800 万元
3. 签合同 38 份:实履行时间于签时间 3 个月以上,
在工施工
(二)合同履行阶
1. 变更未补充协议 67 份:通过件或口头增加价
款 4,617 万元
2. 期付款/ 159 合同约定已触违约金 387 万元
账面 98 万元
3. 质保金到未回收 82 余额 1,206 万元期 4 年。
(三)合同归档与信息化
1. 纸质合同缺失 9 份;
2. 印章扫描未加注“与件一字样 134 份;
3. 系统中“合同状态同步更新 312 影响付款节点示。

标签: #工作报告

摘要:

××公司合同自查自纠工作报告(2025年1月4日)一、工作背景根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》(×集法〔2024〕18号)及市国资委“合规管理强化年”要求,公司自2024年10月8日至12月31日,对2022年1月1日至2024年9月30日期间签订并仍在履行或可能产生争议的1,847份合同(不含劳动合同)进行了全面自查、交叉复查及整改闭环。现将有关情况报告如下:二、组织与实施1.领导机制:成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的“合同自查自纠领导小组”,下设办公室(挂靠法务部)。2.专业力量:抽调法务、财务、审计、业务、信息化等32人组成6个检查小组,外聘2名律所合伙人担任顾问。...

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