公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划

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公司审计部 2025 年度工作总结暨 2026 年工作计划
2025 年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监
”向价值加速变的键时在董会和计委
防范险、治理增加值”能定,积适应
监管变化部管新要。全计人以严务实
作作,统展常审计专项,大深化字化
应用严格审计改闭管理分发了内审计
免疫统”。这年,计部在维财经律、
管理洞方果斐,更优化流程辅助营决
取得重大,为司的质量提供坚实审计
障。
一、2025 年工作回顾
2025 ,审部共成各审计120 ,提审计
建议 230 ,推动管理制度完50 项,协助公司挽回或避免经
济损失 1500 万元。审计部坚持以风险为导向,不断拓展审计监
的广与深推动计工从传事后错纠向事
中风防控,初构建全方多层的审监督
系。
(一)紧扣核心职能,筑牢风险防控屏障。一是全面开展
规审。作司经运行“守”,计部风险
控置于首要位置,通过高频次的审计作业覆盖关键业务领域
2025 年,全面开展了以财务收支、工程建设、采购管理为核
的常规审计,对 30 个子分公司的经营状况进行了全面审查,发
并查了一违规纪问,有制了营风的扩
是精揭示风险在采专项中,入对市场
格与,精准揭示了 15 起潜在的利益输送风险,直接
了采管理完善对工程项目建设
大的,实跟踪计,
条监300
使资产全保通过系列
审计,规了各位的行为为公资产
构筑了一坚实的防线,保障了公司资产全与完整。
(二)强化整改闭环,通成果转化通。一是建立联
计发问题问题关键
高度计整工作了“清单
清单单联对审发现题实单销
责任整改和整量问态清
制,对上一年度审计发现的 40 个重问题进行专项
整改力、位进报批并将
年度体系治理。通严格
核,审计整改80%升至 92%,推动
位完善内控制度 30 项,实现了“审计一、规范一
的治理效果,将审计成果实转化为管理效能。
能数字转型,力。一是推进数字
审计用。业务益复的经,传
2025 年,审计部大力推现场审计与大技术的应用,
了内计数步实了对财务
业务的实二是动化开发
摘要:

公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划2025年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下,审计部紧紧围绕公司年度经营目标,秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位,积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风,统筹开展常规审计与专项审计,大力深化数字化审计应用,严格强化审计整改闭环管理,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年,审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然,更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破,为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。一、20...

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