义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告

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义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告
2025 9月起,XX 县审计局对我县义务教育经费管理
使
落实,现将整改情况报告如下。
一、审计问题情况
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方面问题 2个,内部审计方面问题 1个。
二、审计整改工作开展情况
(一)强化组织保障
县教育局于 2025 12 10 日制定《XX 县义务教育经
使
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门负责人为整改工作直接责任人的工作责任。
(二)细化任务分工
将《审计报告》反映的问题形成整改台账,经分类整理后
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制定整改措施。
(三)多措并举抓整改
结合审计问题类型,确立以审计问题纠正、资金追回与补
责等多形式的问题整改,确保问题整改落实有效。
(四)明确整改时限
结合审计整改要求,方案将审计问题整改分为部署与自查
4
2026 220 日前全面完成审计整改。
三、问题整改完成情况
(一)全面完成 14 个立行立改问题整改
问题 17所学校应减免未减89 名家庭经济困难学生
后服务费,涉及金额 28090 元。整改情况:涉及学校完成资金
退 28090 元(其中本次清退 27180 XX XX
2022 退 8人每人 35 元,共计 280 2024 秋“减半收
取”减免残疾学630 元),资金清退完成率 100%,完成县
78
订率 100%
问题 22所学校应清退未清退课后服务费 22292 元。
退 22292 退
100%22
订率 100%
问题 36所学校超范围使用课后服务费 117097.2 元。
整改情况:6所学校分别完成学校课后服务工作管理办法
摘要:

义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告自2025年9月起,XX县审计局对我县义务教育经费管理使用情况开展专项审计并出具了审计报告,自收到审计报告之日起,我局坚持立行立改原则,多措并举,狠抓审计问题整改落实,现将整改情况报告如下。一、审计问题情况审计共发现问题15个,其中课后服务方面问题4个,心理健康室建设方面问题1个,项目建设管理方面问题3个,教师队伍管理方面问题2个,食堂管理方面问题2个,资产管理方面问题2个,内部审计方面问题1个。二、审计整改工作开展情况(一)强化组织保障县教育局于2025年12月10日制定《XX县义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改实施方案》,确立全面纠正问题、...

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