公司年度内部控制体系建设自评报告

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公司年度内部控制体系建设自评报告
根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目
中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:
一、年度本公司内部控制体系建设总体情况
内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的
行。
一是坚持制度建设不放松,确保部门责任落实。自去年 1
体系和治理能力现代化、高效化。
二是严把流程细节,部署和推进制度执行。通过加强考勤
OA
的纪律要求。
三是针对发现的内控缺陷,及时推进整改。结合自查情况
产经营平稳运行保驾护航
展内控及专项工作。加强公司内部控制
体系建设,强化
念及重要意义
完成本年度内控体系建设任务。照公司年
工作理念,公司
化制度、流程改
部控制风险避免部分在程序盲点。
二、自评的主要内
自评方式
内部控制体系自评工作公司成工作小组,通
摘要:

公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:一、年度本公司内部控制体系建设总体情况内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终,是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制...

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