XX区财政局2025年度工作总结及2026年工作计划

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XX 区财政局 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划
一、2025 年财政预算执行情况
2025 年一般公共预算收入 XX 亿元,完成调整预算的
99.4%,同比增长 1.1%
2025 年一般公共预算支出 XX 亿元,同比增长 21.2%
其中:本级支出 XX 亿元,完成调整预算的 99.5%,上级转移
支付安排的支出 XX 亿元。
2025 年一般公共预算收XX 亿元,上级补助收入、债
XX 亿
减去一般公共预算支出 XX 亿元,上解上级支XX 亿元,债务
还本支出 XX 亿元,年终结余 XX 亿元,结转下年使用 XX 亿元,
预算收支平衡。
二、主要财政政策落实和重点财政工作情况
(一)开源节流并行并重,保障财政平稳运行
挖潜税源保增收。不断优化营商环境,落实减税降费政策
财政行监势分协调成收
征管合力,促进财政收入平稳增长,一般公共预算收入突破 15
亿大关四五收入增长化支
筹。惯过要求关于格落
节约费习日子施》一步
XX
支出同比下降 13.1%,办公经费、差旅费、会议费、培训费
预 算 数 压 减 共 XX 万 元 , 压 减 率 分 别 为
64%48%64%64%
XX 亿
算支90.2%。强化管理防风险。坚持“三保”在财政支出
优先增强控能兜牢底线
用足用好一揽子化债政策,争取化债资金 X亿元,年度化债任
满完焦“还”期管专项
券项目储备,提高财政可持续性。
(二)财政支持稳步提升,经济发展持续向好
助企纾困落实惠企政策。通过“免申即享”平台兑现奖补
资金 XX 万元,惠及企业 19 家。落实增值税留抵退税政策,办
退XX
企对接活动,新增政银担业务超 X亿元;政府采企业
XX ,共167
XX
XX
建设政策
付资金 XX 亿元,同比增长 52.9%。强化专项债项目谋划
XX 亿
入运
找准政策
XX
线
系列重点费活动130 XX
亿元。
(三)资源统筹能力持续增强,重大战略落实到位
科技创新活力提XX 亿元,连续三年保持增
长。支持,高术产业增加值25.4%
纳技合同交额 XX 亿元,纳沪苏院所技合同 XX
万元,同比增长 733.3%1报科
技型企业 125 家,新增高新技术企业 5家。完技融
担保金XX 万元。争力提入资金X亿
摘要:

XX区财政局2025年度工作总结及2026年工作计划一、2025年财政预算执行情况2025年一般公共预算收入XX亿元,完成调整预算的99.4%,同比增长1.1%。2025年一般公共预算支出XX亿元,同比增长21.2%。其中:本级支出XX亿元,完成调整预算的99.5%,上级转移支付安排的支出XX亿元。2025年一般公共预算收入XX亿元,上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、上年结转等共XX亿元,减去一般公共预算支出XX亿元,上解上级支出XX亿元,债务还本支出XX亿元,年终结余XX亿元,结转下年使用XX亿元,预算收支平衡。二、主要财政政策落实和重点财政工作情况(一)开源节流并行并重,保...

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