XX示范区审计局2024年度预算执行审计工作情况报告_20250815_213024

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XX 示范区审计局 2024 年度预算执行审计工作情况报告
为全面贯彻落实上级党委、政府关于加强审计监督工作的
决策部署,根据年度工作计划安排,XX 示范区审计局于近期组
2024
。本紧围社会
资金使键环预算
、提防范实发
督体用,经济
提供了坚实的监督保障。现将有关情况报告如下:
一、周密部署,扎实开展审前调查,精准锁定审计航向
审计工作的质量与成效,源于审前的充分准备与精准谋划
计工局坚动”
开展了系统、深入的审前调查工作。
一是全面归集分析基础资料。我们系统性收集了被审计单
“三部控预算
方案会计算草
及相件等过对
2024
与结,在算方
3538
收入达 19459 万元,而支出为 1270 元,同比呈现较大幅度
下降,这一异常变动成为我们后续关注的重点之一。
二是聚焦重点领域与关键资金。在宏观把握的基础上,我
用数对重项目
穿1737
配、拨付与使用进度,以及为应对特定项目需求而动用的 350
预备了初
,为科学制定了有
明确的方向指引
三是组织开审前成调查与分析后,审计
体成围绕审前调查结
并确执行
法。作需
计的范沿着“资金项目政策”的主线,审
金是工作
审计工作的政治站位和宏观视野
科学施策,严控审计现质量,深入示体制
段是审计工作的环节。我们严格遵循
审计以审线
作,发现
个问题都事清晰确凿、定性准理合规。
审计内重点围绕以下几个方面展开:
一是深化财与预算管理制度全情况。我们重
注了实情
整性,以及预算息公规范
部分单位在预算够细
调整范,一经
强的现
二是预算执行与财政支出管理情况。这是本次审计的重中
。审一些。例
2024
903 万元尚未支付,影响了相关政策的落和项目的实
需求
密的情况,全年盘活2843.98 万元量资金部分资
配效升。
存款单余与财务账18.49 万元的
反映出财与资管理薄弱环节。
支付分配管理与财政资金绩效情况。审计关注了
转移配是合理
摘要:

XX示范区审计局2024年度预算执行审计工作情况报告为全面贯彻落实上级党委、政府关于加强审计监督工作的决策部署,根据年度工作计划安排,XX示范区审计局于近期组织开展了2024年度本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作。本次审计工作紧紧围绕示范区经济社会发展大局,聚焦财政资金管理使用的关键环节,着力规范预算管理、严肃财经纪律、提升资金绩效、防范化解风险,切实发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为推动示范区经济社会高质量发展提供了坚实的监督保障。现将有关情况报告如下:一、周密部署,扎实开展审前调查,精准锁定审计航向审计工作的质量与成效,源于审前的充分准备与精准谋划在审计工作启动前,我局坚持“...

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