公司审计部总结分析报告
公司审计部总结分析报告公司审计部总结分析报告一、各项经济指标完成情况二、工作措施和亮点(一)合规经营、风险分析与管理方面1.开展财务管理情况调查根据公司内部审计工作部署,组织开展财务管理情况调查,通过对财务管理内控制度的建立和执行等情况进行审计调查,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,帮助各单位进一步加强和规范企业财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量和资金使用效率,保护资产的安全完整,促进财务和业务管理一体化和企业稳定、高效发展。2.完善内部审计制度体系根据审计工作部署,参照集团公司审计档案管理办法,编制并印发公司审计档案管理办法,由此进一步完善公司内部审计管理和工作流程,规范...
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